公益社団法人日本ギター連盟平成29年度正味財産増減計算書 | |||||||||||||||||||||
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | |||||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||||
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 | |||||||||||||||||
公1 | 公2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||
氈@一般正味財産増減の部 | |||||||||||||||||||||
1.経常増減の部 | |||||||||||||||||||||
(1)経常収益 | |||||||||||||||||||||
受取入会金 | 0 | 0 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||
80,000 | 80,000 | 0 | 80,000 | ||||||||||||||||||
受取会費 | 0 | 0 | 2,618,433 | 2,618,433 | 2,237,567 | 0 | 4,856,000 | ||||||||||||||
正会員会費 | 2,438,433 | 2,438,433 | 2,205,567 | 4,644,000 | |||||||||||||||||
維持会員会費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 180,000 | |||||||||||||||||
準会員会費 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 | |||||||||||||||||
普通会員会費 | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | |||||||||||||||||
事業収益 | 1,242,900 | 5,876,285 | 0 | 7,119,185 | 0 | 0 | 7,119,185 | ||||||||||||||
1,242,900 | 5,876,285 | 7,119,185 | 7,119,185 | ||||||||||||||||||
受取補助金等 | 0 | 0 | 600,000 | 600,000 | 40,000 | 0 | 640,000 | ||||||||||||||
0 | 600,000 | 600,000 | 40,000 | 640,000 | |||||||||||||||||
受取寄付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
雑収益 | 86,701 | 137,712 | 0 | 224,413 | 24,671 | 0 | 249,084 | ||||||||||||||
預金利息等 | 86,701 | 137,712 | 0 | 224,413 | 24,671 | 249,084 | |||||||||||||||
経常収益計 | 1,329,601 | 6,013,997 | 3,298,433 | 10,642,031 | 2,302,238 | 0 | 12,944,269 | ||||||||||||||
(2)経常費用 | |||||||||||||||||||||
事業費 | 1,490,167 | 8,186,392 | 1,717,144 | 11,393,703 | 0 | 11,393,703 | |||||||||||||||
給料手当 | 0 | 0 | 580,133 | 580,133 | 580,133 | ||||||||||||||||
報酬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
臨時雇賃金 | 85,000 | 341,000 | 0 | 426,000 | 426,000 | ||||||||||||||||
旅費交通費 | 238,200 | 755,630 | 993,830 | 993,830 | |||||||||||||||||
通信費 | 66,598 | 431,262 | 0 | 497,860 | 497,860 | ||||||||||||||||
荷造運賃 | 1,026 | 24,522 | 25,548 | ||||||||||||||||||
備品費 | 0 | 0 | 82,131 | 82,131 | 82,131 | ||||||||||||||||
消耗品費 | 5,280 | 53,464 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
印刷製本費 | 145,108 | 704,378 | 63,936 | 913,422 | 913,422 | ||||||||||||||||
設備使用料費 | 714,751 | 2,427,255 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
賞品費 | 357,514 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
水道光熱料費 | 0 | 0 | 29,230 | 29,230 | 29,230 | ||||||||||||||||
賃借料 | 0 | 0 | 673,920 | 673,920 | 673,920 | ||||||||||||||||
諸謝金 | 100,000 | 860,000 | 960,000 | 960,000 | |||||||||||||||||
著作物使用料 | 19,967 | 52,110 | 72,077 | 72,077 | |||||||||||||||||
広告宣伝費 | 70,200 | 669,600 | 739,800 | 739,800 | |||||||||||||||||
式典費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
手数料費 | 9,343 | 94,639 | 128,726 | 232,708 | 232,708 | ||||||||||||||||
資料制作費 | 0 | 399,600 | 399,600 | 399,600 | |||||||||||||||||
図書費 | 0 | 5,832 | 5,832 | 5,832 | |||||||||||||||||
事務費 | 0 | 0 | 51,010 | 51,010 | 51,010 | ||||||||||||||||
グレード | 0 | 527,400 | 527,400 | 527,400 | |||||||||||||||||
保険料 | 0 | 37,310 | 37,310 | 37,310 | |||||||||||||||||
IT関係費 | 0 | 0 | 50,458 | 50,458 | 50,458 | ||||||||||||||||
租税公課 | 0 | 0 | 57,600 | 57,600 | |||||||||||||||||
寄付金 | 0 | ||||||||||||||||||||
雑費 | 34,694 | 444,876 | 479,570 | 479,570 | |||||||||||||||||
管理費 | 2,018,238 | 0 | 2,018,238 | ||||||||||||||||||
給料手当 | 145,033 | 145,033 | |||||||||||||||||||
報償費 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨時雇賃金 | 0 | ||||||||||||||||||||
旅費交通費 | 587,340 | 587,340 | |||||||||||||||||||
通信費 | 305,082 | 305,082 | |||||||||||||||||||
荷造運賃費 | 1,566 | ||||||||||||||||||||
備品費 | 20,533 | 20,533 | |||||||||||||||||||
消耗品費 | 22,482 | 22,482 | |||||||||||||||||||
設備使用料費 | 10,200 | 10,200 | |||||||||||||||||||
印刷製本費 | 15,984 | 15,984 | |||||||||||||||||||
水道光熱料費 | 7,307 | 7,307 | |||||||||||||||||||
賃借料 | 168,480 | 168,480 | |||||||||||||||||||
諸謝金 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
租税公課 | 14,400 | 14,400 | |||||||||||||||||||
広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||
手数料費 | 32,182 | 32,182 | |||||||||||||||||||
会議費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
事務費 | 12,753 | 12,753 | |||||||||||||||||||
IT関係費 | 12,614 | 12,614 | |||||||||||||||||||
図書費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
修繕費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
福利厚生 | 18,186 | 18,186 | |||||||||||||||||||
雑費 | 629,096 | 629,096 | |||||||||||||||||||
経常費用計 | 1,490,167 | 8,186,392 | 1,717,144 | 11,393,703 | 2,018,238 | 0 | 13,411,941 | ||||||||||||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 160,566 | △ 2,172,395 | 1,581,289 | △ 751,672 | 284,000 | 0 | △ 467,672 | ||||||||||||||
基本財産評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
特定資産評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
当期経常増減額 | △ 160,566 | △ 2,172,395 | 1,581,289 | △ 751,672 | 284,000 | 0 | △ 467,672 | ||||||||||||||
2.経常外増減の部 | 0 | ||||||||||||||||||||
(1)経常外収益 | 0 | ||||||||||||||||||||
前期修正益 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
(2)経常外費用 | 0 | ||||||||||||||||||||
雑損金 | 3,000 | 3,000 | 284,000 | 287,000 | |||||||||||||||||
前期修正損 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
経常外費用計 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 284,000 | 0 | 287,000 | ||||||||||||||
当期経常外増減額 | 0 | △ 3,000 | 0 | △ 3,000 | △ 284,000 | 0 | △ 287,000 | ||||||||||||||
他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | (H29.3.31) | |||||||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 160,566 | △ 2,175,395 | 1,581,289 | △ 754,672 | 0 | 0 | △ 754,672 | 7,668,368 | 流動資産(正味) | ||||||||||||
一般正味財産期首残高 | △ 3,463,194 | △ 10,868,752 | 15,318,506 | 986,560 | △ 1,729,849 | △ 743,289 | 272,880 | 固定資産(正味) | |||||||||||||
一般正味財産期末残高 | △ 3,623,760 | △ 13,044,147 | 16,899,795 | 231,888 | △ 1,729,849 | 0 | △ 1,497,961 | 7,941,248 | 一般正味財産合計 | ||||||||||||
指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||||||||||||||
受取補助金等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
。 正味財産期末残高 | △ 3,623,760 | △ 13,044,147 | 16,899,795 | 231,888 | △ 1,729,849 | 0 | △ 1,497,961 | ||||||||||||||