公益社団法人日本ギター連盟平成27年度正味財産増減計算書 | |||||||||||||||||||||
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで | |||||||||||||||||||||
(単位:円) | |||||||||||||||||||||
科 目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引控除 | 合計 | |||||||||||||||||
公1 | 公2 | 共通 | 小計 | ||||||||||||||||||
氈@一般正味財産増減の部 | |||||||||||||||||||||
1.経常増減の部 | |||||||||||||||||||||
(1)経常収益 | |||||||||||||||||||||
受取入会金 | 0 | 0 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0 | 120,000 | ||||||||||||||
120,000 | 120,000 | 0 | 120,000 | ||||||||||||||||||
受取会費 | 0 | 0 | 3,454,315 | 3,454,315 | 1,645,685 | 0 | 5,100,000 | ||||||||||||||
正会員会費 | 3,268,315 | 3,268,315 | 1,645,685 | 4,914,000 | |||||||||||||||||
維持会員会費 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||||||||
準会員会費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | |||||||||||||||||
普通会員会費 | 16,000 | 16,000 | 0 | 16,000 | |||||||||||||||||
事業収益 | 1,574,169 | 6,462,426 | 0 | 8,036,595 | 0 | 0 | 8,036,595 | ||||||||||||||
1,574,169 | 6,462,426 | 8,036,595 | 8,036,595 | ||||||||||||||||||
受取補助金等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
受取寄付金 | 0 | 0 | 23,918 | 23,918 | 0 | 0 | 23,918 | ||||||||||||||
0 | 23,918 | 23,918 | 0 | 23,918 | |||||||||||||||||
雑収益 | 20,488 | 249,791 | 0 | 270,279 | 725 | 0 | 271,004 | ||||||||||||||
預金利息等 | 20,488 | 249,791 | 0 | 270,279 | 725 | 271,004 | |||||||||||||||
経常収益計 | 1,594,657 | 6,712,217 | 3,598,233 | 11,905,107 | 1,646,410 | 0 | 13,551,517 | ||||||||||||||
(2)経常費用 | |||||||||||||||||||||
事業費 | 1,619,668 | 7,775,231 | 1,552,227 | 10,947,126 | 0 | 10,947,126 | |||||||||||||||
給料手当 | 0 | 0 | 288,000 | 288,000 | 288,000 | ||||||||||||||||
報酬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
臨時雇賃金 | 117,000 | 278,000 | 64,864 | 459,864 | 459,864 | ||||||||||||||||
旅費交通費 | 308,970 | 826,075 | 1,135,045 | 1,135,045 | |||||||||||||||||
通信費 | 83,360 | 292,259 | 0 | 375,619 | 375,619 | ||||||||||||||||
荷造運賃 | 0 | 48,874 | |||||||||||||||||||
備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
消耗品費 | 11,740 | 24,855 | 112,748 | 149,343 | 149,343 | ||||||||||||||||
印刷製本費 | 164,130 | 818,246 | 92,096 | 1,074,472 | 1,074,472 | ||||||||||||||||
設備使用料費 | 749,925 | 2,302,078 | 3,052,003 | 3,052,003 | |||||||||||||||||
賞品費 | 394,873 | 394,873 | 394,873 | ||||||||||||||||||
水道光熱料費 | 0 | 0 | 29,341 | 29,341 | 29,341 | ||||||||||||||||
賃借料 | 0 | 0 | 673,920 | 673,920 | 673,920 | ||||||||||||||||
諸謝金 | 65,000 | 656,000 | 721,000 | 721,000 | |||||||||||||||||
著作物使用料 | 53,542 | 70,996 | 124,538 | 124,538 | |||||||||||||||||
広告宣伝費 | 0 | 646,400 | 646,400 | 646,400 | |||||||||||||||||
祝賀会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
手数料費 | 10,902 | 139,632 | 104,085 | 254,619 | 254,619 | ||||||||||||||||
資料制作費 | 0 | 399,600 | 399,600 | 399,600 | |||||||||||||||||
図書費 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
事務費 | 0 | 0 | 68,267 | 68,267 | 68,267 | ||||||||||||||||
グレード | 0 | 499,100 | 499,100 | 499,100 | |||||||||||||||||
保険料 | 0 | 12,250 | 12,250 | 12,250 | |||||||||||||||||
IT関係費 | 0 | 0 | 60,826 | 60,826 | 60,826 | ||||||||||||||||
租税公課 | 0 | 0 | 58,080 | 58,080 | |||||||||||||||||
雑費 | 55,099 | 365,993 | 421,092 | 421,092 | |||||||||||||||||
管理費 | 1,646,410 | 0 | 1,646,410 | ||||||||||||||||||
給料手当 | 72,000 | 72,000 | |||||||||||||||||||
報償費 | 0 | ||||||||||||||||||||
臨時雇賃金 | 16,216 | ||||||||||||||||||||
旅費交通費 | 747,848 | 747,848 | |||||||||||||||||||
通信運搬費 | 372,512 | 372,512 | |||||||||||||||||||
備品費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
消耗品費 | 28,187 | 28,187 | |||||||||||||||||||
設備使用料費 | 7,700 | 7,700 | |||||||||||||||||||
印刷製本費 | 23,024 | 23,024 | |||||||||||||||||||
水道光熱料費 | 7,335 | 7,335 | |||||||||||||||||||
賃借料 | 168,480 | 168,480 | |||||||||||||||||||
諸謝金 | 10,000 | 10,000 | |||||||||||||||||||
租税公課 | 14,520 | 14,520 | |||||||||||||||||||
広告宣伝費 | 15,000 | 15,000 | |||||||||||||||||||
手数料費 | 26,021 | 26,021 | |||||||||||||||||||
会議費 | 14,530 | 14,530 | |||||||||||||||||||
事務費 | 17,067 | 17,067 | |||||||||||||||||||
IT関係費 | 15,206 | 15,206 | |||||||||||||||||||
図書費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
修繕費 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
雑費 | 90,764 | 90,764 | |||||||||||||||||||
経常費用計 | 1,619,668 | 7,775,231 | 1,552,227 | 10,947,126 | 1,646,410 | 0 | 12,593,536 | ||||||||||||||
評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 25,011 | △ 1,063,014 | 2,046,006 | 957,981 | 0 | 0 | 957,981 | ||||||||||||||
基本財産評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
特定資産評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
当期経常増減額 | △ 25,011 | △ 1,063,014 | 2,046,006 | 957,981 | 0 | 0 | 957,981 | ||||||||||||||
2.経常外増減の部 | 0 | ||||||||||||||||||||
(1)経常外収益 | 0 | ||||||||||||||||||||
前期修正益 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | |||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |||||||||||||||
(2)経常外費用 | 0 | ||||||||||||||||||||
雑損金 | 3,000 | 3,000 | 62,000 | 65,000 | |||||||||||||||||
前期修正損 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
経常外費用計 | 0 | 3,000 | 0 | 3,000 | 62,001 | 0 | 65,001 | ||||||||||||||
当期経常外増減額 | 0 | △ 3,000 | 0 | △ 3,000 | △ 60,001 | 0 | △ 63,001 | ||||||||||||||
他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | (H28.3.31) | |||||||||||||||||
当期一般正味財産増減額 | △ 25,011 | △ 1,066,014 | 2,046,006 | 954,981 | △ 60,001 | 0 | 894,980 | 8,419,208 | 流動資産(正味) | ||||||||||||
一般正味財産期首残高 | △ 3,828,691 | △ 9,671,445 | 11,287,687 | △ 2,212,449 | △ 1,669,848 | △ 3,882,297 | 272,880 | 固定資産(正味) | |||||||||||||
一般正味財産期末残高 | △ 3,853,702 | △ 10,737,459 | 13,333,693 | △ 1,257,468 | △ 1,729,849 | 0 | △ 2,987,317 | 8,692,088 | 一般正味財産合計 | ||||||||||||
指定正味財産増減の部 | 0 | ||||||||||||||||||||
受取補助金等 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
一般正味財産への振替額 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
。 正味財産期末残高 | △ 3,853,702 | △ 10,737,459 | 13,333,693 | △ 1,257,468 | △ 1,729,849 | 0 | △ 2,987,317 | ||||||||||||||